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Informes de auditoría interna y entidades de control de Fogafín

Lentes de lectura al revés sobre una hoja con gráfico impreso.
Auditoría interna y entidades de control

Estatuto de Auditoría Interna:

El Departamento de Auditoría Interna con el fin de armonizar sus procesos con las mejores prácticas a nivel internacional, cuenta con un Estatuto de Auditoría Interna, en el cual establece el propósito, la posición en la organización y atribuciones, competencias, alcance del trabajo, responsabilidades y funciones.


Código de Ética de la Auditoría Interna

En concordancia con las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna se dispone de un Código de Ética, el cual es de obligatorio cumplimiento por parte de todos los miembros del Departamento de Auditoría Interna de Fogafín.


Informes de Auditoría Interna:

Producto de la gestión desarrollada por el Departamento de Auditoría Interna, se emiten informes en forma periódica, dentro de los cuales, algunos son reportados  a los organismos de control externo y a los directivos del Fondo, dentro de los cuales destacamos los siguientes:   

  1. Informe Anual del Sistema de Control Interno,  Decreto  1499 de 2017, con destino al Departamento Administrativo de la Función Pública y al Comité de Auditoría.

  2. Informe Anual de Evaluación del Sistema del Control Interno Contable, con destino a: La Contaduría General de la Nación, la Comisión Legal de Cuentas Cámara de Representantes, a la Dirección del Fondo y al Comité de Auditoría.

  3. Informe anual de Verificación Normas Derechos de Autor sobre Software, Circular 017 de 2011, con destino a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor.

  4. Informe Semestral sobre el Sistema Único de Información Jurídica de Gestión del Estado, articulo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015, con destino a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

  5. Informe Semestral de Derechos de Petición, Quejas y Reclamos, artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, con destino a la Dirección del Fondo.

  6. Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, artículo 14° de la Ley 87 de 1993, para publicación en la Página Web del Fondo.

  7. Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, para publicación en la Página web del Fondo.

  8. Informe Trimestral sobre Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, artículo 1° del Decreto 984 de 2012, con destino a la Dirección del Fondo.

  9. Reporte de posibles actos de corrupción o irregularidades administrativas, con destino a la Secretaría de Transparencia, Presidencia de la República. Directiva Presidencial 01 de 2015.

  10. Reporte sobre hechos u operaciones que evidencien un riesgo inminente de afectación o pérdida de recursos públicos, con destino a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Alertas de Control Interno – SACI. Circular Conjunta 001 de 2021.

Los informes de gestión emitidos por el Departamento de Auditoría Interna, así como los de  cumplimiento de acuerdo con la normatividad vigente, están a disposición de la ciudadanía en general para su  consulta en las instalaciones del Fondo y/o por medio de la página web.

Informe ejecutivo anual de control interno:


Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable

De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, en donde se incorporan los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública y el proceso para la evaluación del Control Interno Contable.

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Contable


Informe de Evaluación Independiente

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la ley 87 de 1993 modificado por el Decreto 2106 de 2019 y la Circular Externa No. 100-006 del 19 de diciembre de 2019 emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública donde se establecen los lineamientos para el Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno.

Informes Evaluación Independiente 2024
Informes Evaluación Independiente 2023
Informes Evaluación Independiente 2022
Informes Evaluación Independiente 2021
Informes Evaluación Independiente 2020


Informe pormenorizado del Estado del control interno:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, el Departamento de Auditoria Interna de Fogafín presenta los resultados de la evaluación realizada al Sistema de Control Interno establecido en el Fondo.



Entidades de control externo:

ENTIDAD TIPO DE CONTROL DIRECCIÓN   TELÉFONO  EMAIL
Contraloría General de la República Fiscal Cra. 69 No. 44 - 35 Bogotá (+57) 601 5187000
[email protected]
Contaduría General de la Nación Contable Calle 26 No. 69 - 76 Ed. Elemento, Bogotá  (+57) 601 4926400 [email protected]
Superintendencia Financiera Supervisión General Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá
(+57) 601 3078042 [email protected]
Revisoría Fiscal Proceso de fiscalización Cra. 16 No. 97- 46 Piso 8 Bogotá
(+57) 601 6230199
[email protected]
Procuraduría General de la Nación
Disciplinario Cra. 5 No. 15 - 80 Bogotá (+57) 601 5878750 [email protected]
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Cuadrado gris que tiene dos esquinas de color azul y fucsia, tres círculos de color violeta, amarillo y verde; y en frente las palabras Co Colombia.
 
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